20余家儿童项目门店财务全面审计服务

一、项目背景与审计目标​ ​ 运营 20 余家儿童类项目门店,自今年 3 月项目启动以来,已陆陆续续完成多门店筹备与运营,目前由内部财务人员负责各门店收支记录工作(含收入明细、支出凭证及台账)。为确保各门店财务数据真实准确、支出符合经营合理性原则,现需聘请专业财务审计人员开展一次性全面财务审计,核心目标包括:​ 核查各门店全周期(自开业至审计当日)收支数据,明确单店实际开销总额及构成;​ 评估各门店支出的合理性(如是否符合行业常规标准、有无异常支出项);​ 汇总 20 余家门店整体收支情况,形成总览性审计数据;​ 按门店分组批次出具审计结果,清晰呈现每批次门店的总支出、分项明细及审计结论。​二、审计范围与批次划分​ 审计范围:20 余家儿童项目门店全周期财务数据,具体涵盖:​ 收入端:门店经营收入、补贴收入等所有入账款项的明细与凭证;​ 支出端:房租、装修、设备采购、人员薪酬、物料消耗、营销费用等所有支出项目的明细、凭证及付款记录;​ 内部财务台账与实际收支的一致性核查。​ 门店批次划分:​ 第一批:12 家门店;​ 第二批:5 家门店;​ 第三批:5 家门店。​ 要求针对每一批次单独出具审计报告,报告需包含该批次所有门店的 “单店收支明细”“批次总收支汇总表”“支出合理性分析” 及 “审计问题说明(如有)”。​三、服务要求​ 审计周期:需在双方确认合作后,按约定时间完成 20 余家门店的一次性全面审计,具体周期可沟通协商,优先选择能高效交付且保证审计质量的服务方。​ 报告形式:提供电子版 + 纸质版审计报告(纸质版需加盖审计方专业印章,电子版需为可编辑格式便于后续查阅),报告内容需逻辑清晰、数据准确,附关键凭证核查说明。​ 专业性要求:审计人员需具备合法有效的财务审计资质(如注册会计师资格、会计师事务所执业资质等),有门店类财务审计经验者优先,需对审计过程中涉及的我司财务数据严格保密。​四、后续合作意向​ 若本次审计服务质量达标、沟通顺畅,后续计划按 “每季度” 开展 “差量财务审计”(即仅审计当季度新增收支数据及上季度审计问题整改情况),可与本次服务方优先洽谈长期合作协议,具体合作模式与费用可后续协商。​五、需求响应说明​ 有意向的服务方请在响应时提供:​ 审计团队资质证明(如事务所营业执照、核心审计人员资质证书);​ 类似门店审计项目案例(简述服务对象、审计规模及交付成果);​ 本次审计的初步服务方案(含预估周期、收费报价、报告交付形式);​ 保密承诺函模板(需明确对我司财务数据的保密责任与期限)。​

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