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安全测试/漏洞扫描/代码审计/漏洞修复
<p><span style="font-size:14px;"><strong>安全测试:</strong>模拟黑K攻J,发现漏洞并提供修复建议。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>漏洞扫描:</strong>利用先进工具,快速识别系统风险。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>代码审计:</strong>深入审查代码,确保应用安全。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>漏洞修复:</strong>我们提供详细修复方案及专业修复服务,并进行修复后的安全测试和验证,确保系统安全防H能力全面提升。</span></p><p> </p><p><span style="font-size:14px;">八戒运维团队致力于保障您的系统、应用和代码免受潜在威胁,确保企业稳健运营。</span></p>
¥1680 查看详情
安全测试/漏洞扫描/代码审计/漏洞修复
<p><span style="font-size:14px;"><strong>安全测试:</strong>模拟黑K攻J,发现漏洞并提供修复建议。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>漏洞扫描:</strong>利用先进工具,快速识别系统风险。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>代码审计:</strong>深入审查代码,确保应用安全。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>漏洞修复:</strong>我们提供详细修复方案及专业修复服务,并进行修复后的安全测试和验证,确保系统安全防H能力全面提升。</span></p><p> </p><p><span style="font-size:14px;">八戒运维团队致力于保障您的系统、应用和代码免受潜在威胁,确保企业稳健运营。</span></p>
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安全测试/漏洞扫描/代码审计/漏洞修复
<p><span style="font-size:14px;"><strong>安全测试:</strong>模拟黑K攻J,发现漏洞并提供修复建议。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>漏洞扫描:</strong>利用先进工具,快速识别系统风险。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>代码审计:</strong>深入审查代码,确保应用安全。</span></p><p><span style="font-size:14px;"><strong>漏洞修复:</strong>我们提供详细修复方案及专业修复服务,并进行修复后的安全测试和验证,确保系统安全防H能力全面提升。</span></p><p> </p><p><span style="font-size:14px;">**运维团队致力于保障您的系统、应用和代码免受潜在威胁,确保企业稳健运营。</span></p>
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极创计算机软件公司财务审计需求
【项目背景】 我们是极创公司,所属行业为计算机软件。 【核心目标】 本次需求的核心是对极创公司进行财务审计。 【具体要求】 本次财务审计用途为其他。
需人才报价 查看详情
我需要财务审计
会计师事务所出具年度财务报表审计报告,重点审核法人、股东财产与公司财产相互独立、无混同,以证明公司法人财产权的独立性。 并在审计报告的“关键审计事项”或“其他事项”部分单独说明核查结果及结论。
¥1000 - 5000元 查看详情
20余家儿童项目门店财务全面审计服务
一、项目背景与审计目标 运营 20 余家儿童类项目门店,自今年 3 月项目启动以来,已陆陆续续完成多门店筹备与运营,目前由内部财务人员负责各门店收支记录工作(含收入明细、支出凭证及台账)。为确保各门店财务数据真实准确、支出符合经营合理性原则,现需聘请专业财务审计人员开展一次性全面财务审计,核心目标包括: 核查各门店全周期(自开业至审计当日)收支数据,明确单店实际开销总额及构成; 评估各门店支出的合理性(如是否符合行业常规标准、有无异常支出项); 汇总 20 余家门店整体收支情况,形成总览性审计数据; 按门店分组批次出具审计结果,清晰呈现每批次门店的总支出、分项明细及审计结论。二、审计范围与批次划分 审计范围:20 余家儿童项目门店全周期财务数据,具体涵盖: 收入端:门店经营收入、补贴收入等所有入账款项的明细与凭证; 支出端:房租、装修、设备采购、人员薪酬、物料消耗、营销费用等所有支出项目的明细、凭证及付款记录; 内部财务台账与实际收支的一致性核查。 门店批次划分: 第一批:12 家门店; 第二批:5 家门店; 第三批:5 家门店。 要求针对每一批次单独出具审计报告,报告需包含该批次所有门店的 “单店收支明细”“批次总收支汇总表”“支出合理性分析” 及 “审计问题说明(如有)”。三、服务要求 审计周期:需在双方确认合作后,按约定时间完成 20 余家门店的一次性全面审计,具体周期可沟通协商,优先选择能高效交付且保证审计质量的服务方。 报告形式:提供电子版 + 纸质版审计报告(纸质版需加盖审计方专业印章,电子版需为可编辑格式便于后续查阅),报告内容需逻辑清晰、数据准确,附关键凭证核查说明。 专业性要求:审计人员需具备合法有效的财务审计资质(如注册会计师资格、会计师事务所执业资质等),有门店类财务审计经验者优先,需对审计过程中涉及的我司财务数据严格保密。四、后续合作意向 若本次审计服务质量达标、沟通顺畅,后续计划按 “每季度” 开展 “差量财务审计”(即仅审计当季度新增收支数据及上季度审计问题整改情况),可与本次服务方优先洽谈长期合作协议,具体合作模式与费用可后续协商。五、需求响应说明 有意向的服务方请在响应时提供: 审计团队资质证明(如事务所营业执照、核心审计人员资质证书); 类似门店审计项目案例(简述服务对象、审计规模及交付成果); 本次审计的初步服务方案(含预估周期、收费报价、报告交付形式); 保密承诺函模板(需明确对我司财务数据的保密责任与期限)。
¥3000 查看详情